飞亚达精密科技股份有限公司内部控制审计报告明晚开播!央视40集谍战剧来袭,实力派戏骨云集,网友:爆款预定
钛媒体App 3月13日消息,大华会计师事务所对飞亚达精密科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制具有固有局限性,但仍然对公司的内部控制有效性给予了肯定意见。
钛媒体App 3月13日消息,大华会计师事务所对飞亚达精密科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出内部控制具有固有局限性,但仍然对公司的内部控制有效性给予了肯定意见。
***有限公司 二〇二一年 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、已审财务报表 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表...
金融界3月18日消息,有投资者在互动平台向振华风光提问:二股东张亚出事,请问公司经营受到多大的影响?公司财务是否做假帐,以及是否有其他违规、违法行为? 公司回答表示:公司生产经营一切...
财政部 国务院国资委 金融监管总局 关于加强审计报告查验工作的通知财会〔2023〕15号 各省、自治区、直辖市财政厅(局),深圳市财政局,新疆生产建设兵团财政局,各省、自治区、直辖市及计划单列...
金融界3月14日消息,有投资者在互动平台向*ST中捷提问:请问公司目前审计进展如何,公司是否存在可能退市的情形? 公司回答表示:截至目前,公司2023年度报告审计工作正在有序进行中,...
审计报告的定义和特点 审计报告是审计师对被审计单位财务报表进行审查后,出具的具有法律效力的书面报告。审计报告的主要目的是为财务报表使用者提供有关被审计单位财务状况和经营成果的客观、公...
审计报告的基本类型 审计报告是审计师对特定主体的财务状况和经营成果进行审查后所出具的正式报告。审计报告的类型反映了审计师对被审计单位财务报告的信心程度,也是信息使用者了解被审计单位财...