G37个月前252
XXX公司内部控制审计报告 集团审计部根据核准的20XX年年度审计计划,于20XX年XX月XX日-XX日对XXX公司实施了内部控制审计。本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、销售...
G37个月前179
审计署对主要审计文书和3种审计文本参考格式进行了修订,对审计报告、审计移送处理书等审计文书格式及内容作出了修改(修改或增加的内容已用字符底纹标示),现将审计署印发的主要审计文书和3种审计文本...
G37个月前189
审计报告的基本类型 审计报告是审计师对特定主体的财务状况和经营成果进行审查后所出具的正式报告。审计报告的类型反映了审计师对被审计单位财务报告的信心程度,也是信息使用者了解被审计单位财...
G37个月前120
审计报告的定义和特点 审计报告是审计师对被审计单位财务报表进行审查后,出具的具有法律效力的书面报告。审计报告的主要目的是为财务报表使用者提供有关被审计单位财务状况和经营成果的客观、公...
G37个月前130
金融界3月12日消息,有投资者在互动平台向国投智能提问:公司年报为何推迟,公司年报近几年都在三月末四月初,公司业绩预告有较大出入了么?...
G37个月前112
金融界3月14日消息,有投资者在互动平台向*ST中捷提问:请问公司目前审计进展如何,公司是否存在可能退市的情形? 公司回答表示:截至目前,公司2023年度报告审计工作正在有序进行中,...
G37个月前102
金融界3月12日消息,有投资者在互动平台向海得控制提问:董秘您好,公司公告中提及的行之达电子注销时间进展中关于债权债务清理预计完成时间是2024年2越,请问现在进度如何。公司重组是否在按计划...
G37个月前121
钛媒体App 3月13日消息,大华会计师事务所对飞亚达精密科技股份有限公司2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计,并认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计...
G37个月前130
智通财经APP讯,中信股份(00267)发布公告,中信重工(601608)机械股份有限公司(601608.SH)拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司202...
G37个月前134
金融界3月18日消息,有投资者在互动平台向振华风光提问:二股东张亚出事,请问公司经营受到多大的影响?公司财务是否做假帐,以及是否有其他违规、违法行为?...